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关于德兴市2015年预算执行情况和 2016年预算草案的报告(书面)

发布单位
市财政局 生成时间 2016-03-08 09:53:40 公开方式 主动公开
索 引 号: E25120-0601-2016-0116 公开时限 常年公开    
 

关于德兴市2015年预算执行情况和

2016年预算草案的报告(书面)


市财政局局长   叶岩明

各位代表:

受市人民政府委托,向大会报告德兴市2015年预算执行情况和2016年预算草案,请予审议;2016年预算草案,请予审查批准,并请市政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

    一、2015年预算执行情况

2015年,在市委的正确领导,市人大、市政协的有效监督和大力支持下,财政部门深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神,努力克服经济下行对财政收入的不利影响,积极作为,全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生,较好地发挥了财政职能,促进了全市经济平稳运行、稳中向好。

1、抓财源促增收,财政收入稳步增长。2015年,面对宏观环境的复杂多变、政策性减收等多重压力,财税部门加大财源培植力度,大力推进重点项目建设,把加快推进重点项目建设作为推动经济增长、增强发展后劲、培植后续财源的重要保证。抓好招商引资工作,为企业落户创造良好条件。加强对重点税源、重点企业的分析,强化税收征管,堵塞税收漏洞。2015年,全年实现财政总收入331020万元,完成年初计划的100.3%,较上年增收21001万元,增长6.8%,连续九年净增额超2亿元。一般公共预算收入完成277310万元,较上年增收32114万元,增长13.1%。乡镇(街道)财政总收入共完成159680万元,较上年增长11.9%。

2、抓保障促民生,改革红利普惠城乡。坚持以保障民生为重点,民生保障类支出持续增加。全市财政用于教育、社会保障与就业、医疗卫生、城乡社区、农林水等方面的支出达到28.3亿元,占公共财政支出的74.6%,较上年增长16.5%。坚持教育优先战略,进一步加大对教育的投入力度,教育园区工程全部建成并投入使用,全面完成代课老师补助发放,支持改善农村中小学办学和师资条件;继续提高新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险财政补助标准;加大重大公共卫生服务投入,积极推进公立医院改革工作;大力支持保障性安居工程,棚户区改造、农村危房改造、公共租赁住房等保障性住房累计投入资金1.22亿元。

3、抓效能促规范,财政改革不断深化。大力推行政府购买服务机制,出台了《政府向社会力量购买公共服务实施办法(暂行)》,并在保洁、职业技术培训、基本公共卫生服务等领域实行了政府购买服务,逐步将政府“管不细”、“管不好”的事项从政府职能部门剥离出来,更好地实现政府宏观决策及社会管理职能。积极推进预算信息公开,进一步细化公开内容,全面公开“三公经费”预决算。进一步健全地方政府债务管理机制,强化债务预算管理,将政府债务分门别类纳入预算管理,合理使用地方政府债券资金,以优化债务期限,降低利息负担。加大财政资金盘活力度,对结转两年以上的存量资金,统筹收回财政,用于保障民生和重点支出需求。进一步加大融资支持力度,“财园信贷通”为小微企业累计发放贷款2.25亿元,“财政惠农信贷通”累计为农业经营主体发放贷款1亿元。

2015年全口径财政收支预算的具体执行情况:

1、一般公共预算执行情况 

一般公共预算收入完成277310万元,完成年初预算数的110.4%,较上年增长13.1%。其中:税收收入完成157608万元,增长6.9%;非税收入完成119702万元,增长22.4%。

一般公共预算支出完成380050万元,增长15.5%,剔除上级财政追加专款支出完成298185万元,占人大批准预算的105.2%,主要支出项目如下:

一般公共服务支出38040万元,完成调整预算数的106.1%;

公共安全支出9150万元,完成调整预算数的102.6%;

教育支出完成44062万元,完成调整预算数的106.8%;

科学技术支出6447万元,完成调整预算数的104.2%;

文化体育与传媒支出4634万元,完成调整预算数的113%;

社会保障和就业支出9933万元,完成调整预算数的100.8%;

医疗卫生与计划生育支出14348万元,完成调整预算数的100.6%;

节能环保支出3422万元,完成调整预算数的105.2%;

城乡社区支出54605万元,完成调整预算数的112%;

农林水支出81562万元,完成调整预算数的116%;

交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、国土海洋气象等支出、粮油物资储备支出等其他各项支出31982万元,完成调整预算数的91%。

2、政府性基金预算执行情况

全年各类基金收入完成200679万元,完成调整预算数的100%,其中:墙革基金完成89万元,完成调整预算数的108%;国土出让金收入完成200121万元,完成调整预算数的105%。

全年各类基金支出完成223277万元,剔除上级专项追加后支出221970万元,完成调整预算数的108%。主要支出项目:国有土地使用权出让收入安排的支出189030万元,完成调整预算数的100%,国有土地收益基金支出12431万元,完成调整预算数的102%。

 3、国有资本经营预算执行情况

 2015年我市国有资本经营收入797万元,完成年初预算的88.6%,其中:大茅山集团公司参股金山金矿股息收入600万元,上饶银行股息收入197万元。

2015年国有资本经营支出600万元,完成年初预算的100%,主要用于大茅山集团公司的改革和发展支出。调入一般公共预算197万元,为上饶银行股息收入。

4、社会保险基金预算执行情况

2015年社会保险基金收入76373万元,其中:企业职工基本养老保险基金42653万元;城乡居民社会养老保险基金4527万元;城镇职工基本医疗保险基金8881万元;城乡居民基本医疗保险基金16709万元;工伤保险基金1961万元;失业保险基金1441万元;生育保险基金201万元。

社会保险基金支出72817万元,其中:企业职工基本养老保险基金46815万元;机关事业单位基本养老保险基金28万元;城乡居民社会养老保险基金2790万元;城镇职工基本医疗保险基金7333万元;城乡居民基本医疗保险基金13264万元;工伤保险基金1914万元;失业保险基金611万元;生育保险基金62万元。

社会保险基金当年结余3556万元,其中:企业职工基本养老保险基金-4162万元;机关事业单位基本养老保险基金-28万元;城乡居民社会养老保险基金1737万元;城镇职工基本医疗保险基金1548万元;城乡居民基本医疗保险基金3445万元;工伤保险基金47万元;失业保险基金830万元;生育保险基金139万元。   

以上数据是财政预算收支执行数,待上级批复后还会有些变动,届时再向市人大常委会报告。

各位代表,一年来,财税工作取得的各项成绩,是在市委的正确领导下,在市人大、政协依法监督和大力支持下,全市各部门和社会各界齐心协力的结果。借此机会,谨向理解、关心、支持我市财政工作的各位人大代表、各位政协委员、社会各界人士表示衷心的感谢和崇高的敬意!同时,我们也清醒认识到,财政工作还存在一些突出矛盾和问题:一是财政收入增速回落,而保民生、保重点、保运转等支出增加较快,收支平衡压力较大;二是财政管理改革任务艰巨,全面推开营改增改革、社会保障制度改革,进一步实施减税降费政策,需要进一步完善相配套的制度;三是债务负担依然较重,还本付息压力大。这些矛盾和困难,我们将高度重视,认真研究,采取有效措施,切实加以解决,也请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

    二、2016年财政预算草案

2016年全市财政预算安排和财政工作的指导思想是:全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会和中央、全省经济工作会议精神,遵循“四个全面”战略布局和“五大发展”理念,坚持稳中求进的总基调,大力实施积极财政政策,促进经济转型升级。深化财税体制改革,完善预算管理制度,优化支出结构,提升资金使用绩效。

按照上述指导思想,依据今年我市国民经济和社会发展规划,我们编制了2016年一般公共预算草案、政府性基金预算草案、国有资本经营预算草案和社会保险基金预算草案。

(一)2016年一般公共预算安排情况

2016年财政总收入预期完成数36亿元,比2015年决算数增长8.8%。一般公共预算收入预期完成29.2亿元,比2015年决算数增长5.5%,其中:税收收入26.2亿元,较上年增长25.1%;非税收入9.8亿元,较上年下降19.4%。

一般公共预算收入29.2亿元,加上级补助收入5.3亿元(含上级提前通知专项资金2.6亿元),加上年结余收入0.7亿元,减上解支出1.9亿元,减结余及专项收入安排的支出3.3亿元,全市可用财力为300293万元,可用财力300293万元安排支出项目如下:

一般公共服务支出38288万元,增长20%;

公共安全支出9341万元,增长4.7%;

教育支出完成44604万元,增长5.5%;

科学技术支出5554万元,增长10.5%;

文化体育与传媒支出4637万元,增长13.3%;

社会保障和就业支出10482万元,增长6.4%;

医疗卫生与计划生育支出14725万元,增长3.2%;

节能环保支出3308万元,增长24.5%;

城乡社区支出48692万元,增长25%;

农林水支出62720万元,增长6%;

交通运输支出7658万元,增长2%;

资源勘探信息等支出14560万元,下降2.2%;

商业服务业等支出4764万元,增长3%;

粮油物资储备支出711万元,增长2%;

国土海洋气象等支出1913万元,增长3.7%;

其他支出28336万元, 下降7.3%。

2016年市本级政府组成部门及法检两院等82个单位的部门预算请一并予以审议。另外,需要向各位代表说明的是:2016年是“十三五”开局之年,收入安排要积极稳妥,支出安排要在厉行节约的基础上突出重点、统筹兼顾。虽然2016年经济运行中不确定因素仍然很多,但随着稳增长各项举措落实以及经济企稳态势显现,促进财税增长的有利因素增多,因此,2016年我市财政总收入增长目标为8.8%。

在支出安排按照“先吃饭,后建设”的原则,优先安排保工资、保运转、保民生等刚性支出。统筹兼顾、突出重点、勤俭节约,严格控制一般性支出,保障重点支出和民生支出的需要。2016年,压减一般公共预算各类发展资金6000万元,压减预备费600万元,调整用于保人员、保民生支出,主要安排以下几个方面:1、人员支出等增加4952万元;2、住房公积金配款增加948万元;3、民生工程配套资金等增加700万元。

(二)2016年政府性基金预算安排情况

全市基金收入安排42475万元,其中:土地出让收入安排42000万元,城市基础设施配套费收入安排220万元,墙革基金收入安排60万元。

全年基金收入42475万元,加上年结余收入2558万元,减上解支出1万元,减年终结转2558万元,当年安排支出42474万元。其中:城乡社区支出42270万元,新型墙体材料专项基金支出59万元。

(三)2016年国有资本经营预算安排情况  

国有资本经营预算按照“以收定支、不列赤字”的原则编制。

国有资本经营预算收入安排984万元,主要为大茅山集团有限责任公司国有参股公司股利、股息收入784万元和上饶银行股息收入200万元。

国有资本经营预算支出安排784万元,用于国有企业其他支出。国有资本经营收入中安排200万元调入一般公共预算,占国有资本经营收益的20.3%。

(四)2016年社会保险基金预算安排情况

2016年社会保险基金预算收入107285万元,其中:企业职工基本养老保险基金44287万元;机关事业单位基本养老保险31296万元;城乡居民社会养老保险基金4215万元;城镇职工基本医疗保险基金8025万元;城乡居民基本医疗保险基金16326万元;工伤保险基金2093万元;失业保险基金897万元;生育保险基金146万元。

社会保险基金预算支出112071万元,其中:企业职工基本养老保险基金52843万元;机关事业单位基本养老保险31036万元;城乡居民社会养老保险基金2892万元;城镇职工基本医疗保险基金7361万元;城乡居民基本医疗保险基金15147万元;工伤保险基金2037万元;失业保险基金685万元;生育保险基金70万元。

社会保险基金预算收支当年结余-4786万元,其中:企业职工基本养老保险基金-8556万元;机关事业单位基本养老保险260万元;城乡居民社会养老保险基金1323万元;城镇职工基本医疗保险基金664万元;城乡居民基本医疗保险基金1179万元;工伤保险基金56万元;失业保险基金212万元;生育保险基金76万元。   

    三、2016年财政工作重点

2016年是全面深化改革的关键之年,我们将围绕市委、市政府确定的经济发展总体部署,深化改革,主动适应新常态,正确把握新机遇,奋力开创新局面,重点做好以下四个方面的工作:

1、服务发展大局,支持加快转变经济发展方式 

以服务经济发展为宗旨,坚持政策扶持,服务引导,资金扶持,促进产业结构调整,努力培育新的税源增长点。一是充分发挥财政管理和调节经济的作用,通过财税政策和支出结构的调整,支持企业加快转型升级步伐,更加注重经济发展的质量;二是发挥财政资金的引导带动作用,支持加快新兴产业培育发展,支持现代服务业发展壮大,重点支持物流园、电子商务等,加快提高服务业产值占比水平;三是进一步拓展融资渠道,盘活政府资源,提高资产运作和融资能力,为发展提供更多的资金支持。 

2、加强收入征管,努力实现财政收入稳定增长 

围绕全年收入目标,强化征管措施,充分挖潜增收。一是及时细化分解落实全市财政收入目标,不断完善征管措施,增强责任感、紧迫感;二是加强与国、地税的协调衔接,主动配合征收部门,有针对性地进行监管,建立综合治税平台,实行信息共享,及时分析税收增减变动原因;三是加强对非税收入的征管工作,挖掘非税收入增收潜力,确保各项非税收入及时足额征收入库。

3、坚持以民为本,全力推进社会事业协调发展 

坚持统筹兼顾、有保有压、突出重点的原则,优化支出结构,提高公共财政保障能力。一是加大对教育文化事业的投入,优化教育结构和资源,支持教育均衡发展和现代化建设;二是积极推进医改政策,深化公立医院综合改革,解决群众“看病难、看病贵”问题,优化医疗资源配置,建立医院运行新机制,推进卫生事业健康发展;三是加大对生态建设的投入。积极发展低碳与生态经济,切实加强节能减排工作,走出一条生态文明和经济文明高度融合的发展道路。

4、加强科学管理,继续稳步推进各项财政改革 

立足优化管理,持续深化各项财政改革,努力提高财政管理效率与效益。一是深化预算管理。完善部门预算编制方式,提高预算编制的科学性、公正性。加强预算执行管理,按照党政机关厉行节约要求,从严控制一般性支出,不断强化预算约束力,降低行政运行成本,做到有预算不超支,无预算不开支;二是深化国库集中支付管理。进一步简化和规范操作流程,逐步提高财政直接支付比例。建立健全财政账户管理制度、相关资金管理制度,形成有效的监督制约机制和长效管理机制,保障财政资金支付安全;三是加快推进财政绩效管理。探索绩效目标管理方法,扩大绩效管理试点工作。

各位代表,2016年是“十三五”规划的开局之年,也是全面深化财政体制改革和加快经济转型跨越的攻坚之年,任务繁重、责任重大。我们将在市委的正确领导下,在市人大、政协的监督指导下,鼓足信心、开拓创新、奋发有为,为我市2017年在全省率先全面建成小康社会、2020年力争迈入全国百强县(市)行列而努力奋斗!

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
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